欢迎阅读政府采购执行自查报告(精选4篇),内容由多美网整理,希望对大家有所帮助。
政府采购执行自查报告 篇1
一、背景与目的
随着国家对政府采购活动的日益重视,以及相关法律法规的不断完善,本机构对政府采购执行情况进行了一次全面的自查。本次自查旨在确保政府采购活动的合规性、公正性和效率性,进一步规范采购流程,提高采购质量,优化资源配置。
二、自查范围与内容
本次自查范围涵盖了本机构过去一年内的所有政府采购活动,包括但不限于货物、服务、工程的采购。自查内容主要包括以下几个方面:
采购计划的制定与执行:检查采购计划是否合规、合理,是否按照计划执行,是否存在超计划采购或未执行采购计划的情况。
采购方式的选择:检查采购方式是否符合国家法律法规和采购文件的要求,是否遵循公开、公平、公正的原则,是否选择最适合项目需求的采购方式。
采购文件的编制与发布:检查采购文件是否规范、完整、准确,是否充分反映采购需求,是否按时发布采购信息,是否公开透明。
供应商的选择与管理:检查供应商的资质、信誉、业绩等是否符合要求,是否按照规定的程序进行供应商的选择,是否建立供应商管理制度,对供应商进行动态管理。
合同签订与执行:检查合同是否规范、合法,合同条款是否明确、合理,合同是否按时签订并执行,合同执行过程中是否存在违约或纠纷情况。
采购资金的支付与结算:检查采购资金的'支付是否合规、及时,是否存在拖欠供应商款项的情况,结算是否准确、完整。
三、自查方法与步骤
本次自查采用以下方法与步骤:
收集资料:收集过去一年内的所有政府采购活动的相关文件、资料、数据等。
制定自查计划:根据自查范围和内容,制定详细的自查计划,明确自查的目标、方法、时间表和责任人。
实施自查:按照自查计划,对各项采购活动进行逐项检查,记录发现的问题和异常情况。
分析问题:对自查中发现的问题进行深入分析,找出问题的原因和根源,提出改进措施和建议。
整改落实:根据自查结果和整改建议,制定整改方案,明确整改措施和时间表,并跟踪落实整改情况。
四、自查结果
经过自查,我们发现以下主要问题:
部分采购计划执行不够严格,存在超计划采购或未执行采购计划的情况。
部分采购文件编制不够规范、完整,未充分反映采购需求。
部分供应商选择过程中存在程序不规范、信息不透明的情况。
部分合同签订和执行过程中存在条款不明确、执行不力的情况。
采购资金的支付和结算存在部分延迟和错误的情况。
五、改进措施与建议
针对自查中发现的问题,我们提出以下改进措施和建议:
加强采购计划的制定和执行管理,确保采购活动严格按照计划进行。
规范采购文件的编制和发布流程,确保采购文件规范、完整、准确。
加强供应商选择过程的管理和监督,确保供应商选择程序规范、信息透明。
加强合同签订和执行过程的监管,确保合同条款明确、执行有力。
完善采购资金的支付和结算流程,确保资金支付合规、及时、准确。
六、总结与展望
本次自查是对本机构政府采购执行情况的一次全面检查和总结。通过自查,我们发现了存在的问题和不足,并提出了相应的改进措施和建议。下一步,我们将认真落实整改措施,不断完善政府采购制度和管理机制,确保政府采购活动的合规性、公正性和效率性。同时,我们也将加强与其他机构的交流和学习,借鉴先进经验,推动本机构政府采购工作再上新台阶。
政府采购执行自查报告 篇2
根据县财政局、审计局、监察局《关于做好政府采购监督检查工作的通知》要求,县行政服务中心管委办公室组织力量对本单位自20xx年以来的政府采购执行情况进行了认真自查。现就自查情况报告如下:
一、基本情况:
县行政服务中心管理委员会办公室于20xx年底成立。经过紧张筹建,县行政服务中心、县综合招投标中心、县发展环境投诉中心于20xx年9月正式进入行政服务大楼办公。经费来源为财政拨款。暂未购置车辆。
二、20xx年情况:
20xx年“中心”处于筹建期。年初,按照“中心”建设设计计划,根据《政府采购法》和《县政府采购管理实施办法》的要求,对需采购的货物(办公设备、办公用品)、工程(“中心”内部装修、“中心”网络)、服务(印刷等)编制采购预算3280000元。“中心”建设过程当中,对所需货物、工程、服务全部通过政府采购购进。进行招标20次,金额2784870元。招标过程当中,严格遵循招投标程序,依法选定中标供应商,按照招标文件要求签定政府采购合同,并按规定进行验收。办公用品均在政府采购定点单位采购,采购资金财政直接支付。在所有采购活动中,无擅自变更合同现象。
三、20xx年情况:
20xx年“中心”正式运行。与20xx年相比,需采购货物大量减少。年初,按照要求和年度安排,编制采购预算50000元,主要是用于办公用品的采购。采购过程当中,按照规定实行了定点采购,采购资金财政直接支付。
20xx年至20xx年,“中心”为节约经费,慎重对待每一次采购活动,实现了以尽量少的`资金办更多、更好的事的目的。对每一次采购活动的文件,都按照档案管理的要求,整理归档备查。但是,由于“中心”建设资金暂未全部到位,存在不按时履行合同现象。
政府采购执行自查报告 篇3
根据财发14号文《关于开展全县政府采购执行情况专项检查的通知》精神,县粮局召开政府采购兼职人员会议,安排部署单位内部政府采购执行情况的自查自纠工作。现将有关情况报告如下:
一、成立工作专班。
成立了以副局长为组长、总会计师、纪委书记为副组长,抽调办公室、财务审计股人员为县粮局政府采购执行情况专项检查工作小组。
二、模清采购情况。
根据县政府采购目录对县局和办公用具、车辆等资产采购情况进行了清查核实。3月购置小车一辆186000元、9月购置办公用具107820元。5月经同业会计师事务有限责任公司专项审计并出具审计报告,同年12月县国资局已核实批复增加县粮局固定资产。
三、资产采购数据。
(1)部门财政预决算情况:财政编制部门预算支出总额1048千元,其中政府采购预算支出330千元。部门决算支出总额1346千元,其中财政预算拨款535千元;财政编制部门预算支出总额1102千元,部门决算支出总额1425千元,其中财政预算拨款624千元。
(2)自查采购情况数据:一是3月报告县政府经副县长批准购置蒙迪殴小车一辆186千元,由县粮食储备库出资、其帐目在该单位反映;二是9月报告县政府有关领导同意单位集中购置办公用具108千元,由收储企业筹资、其支出在收储企业入帐。
四、整改自纠问题。
(1)资产采购有预算、有批文,但未通过政府采购专门机构采购;
(2)没有公开招投标、而是自行组织部门集中采购;
(3)未制定内部政府采购管理制度。
通过这次政府采购执行情况的.自查自纠,县粮局认识到自身存在的问题。在日后资产购置方面坚决执行政府采购有关规定,根据政府采购目录、年初报预算、经批准、由政府采购办或公开招投标采购。
政府采购执行自查报告 篇4
政府采购执行自查报告学校政府采购自查报告3篇政府采购执行自查报告学校政府采购自查报告1二年来,我局政府采购工作,在局党委的正确领导下,在县采购部门的具体指导下,按照政府采购各项要求,积极主动开展政府采购工作,为节减财务支出,缓解经费矛盾,规范政府采购行为发挥了积极作用。二年来全局政府采购总额916万元。通过政府采购共节约资金36万元,节支率达到4%。回顾二年来我局政府采购,我们主要做了以下几个方面的'工作。
一、领导重视
各部门积极配合由于局领导的高度重视,我局政府采购工作在县采购办的指导下,依靠各部门间的紧密配合,一丝不苟的开展工作。今年,县财政局又积极推行政府采购资金国库直接支付,加大了政府采购制度改革,与部门预算、国库集中收付制度改革相互促进、相互支持、相互配合的力度,我局对照政府集中采购目录,向财政部门上报政府采购计划,实施政府采购。
二、工作严谨
完善监督制约机制我局针对自查自纠工作中反映、暴露和查出的问题,研究提出整改措施,边查边改。按照管理、执行、使用相分离,采购经办人、合同审核人、项目验收人相分离,采购、决策、付款相分离,即三个“三分离”的要求,制定和完善政府采购的相关制度办法,完善单位政府采购内控机制,加强单位财务管理。继续深化政府采购改革和财政管理改革,进一步加大监管力度,健全政府采购监管和运行机制,围绕采购职权运行的关键环节和部位,强化对有关工作人员的监督。
三、我局政府采购执行情况
20xx年我局政府采购实际支出916万元,其中20xx年实际支出395万元,20xx年实际支出521万元,同期相比,增加126万元。实际采用政府公开招标方式采购货物820万元,采用协议采购方式96万元。
总之,一年来,我局政府采购工作虽然取得了一些成绩,但还存在一定的差距,我们决心在新的一年里,将依据“规范操作,循序渐进,协调发展”思路,以规范管理为重点,力争做好做实政府采购工作。
